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Cadastro de Cenário Tributário (NCM)

Objetivos

Orientar o usuário no cadastro de cenário tributário com NCM, permitindo a correta aplicação das regras fiscais no faturamento conforme a classificação fiscal do produto.


Compatibilidade


Requisitos


Cenário Tributário

O cenário tributário vinculado ao NCM define como os impostos serão aplicados nas operações de faturamento, garantindo conformidade fiscal de acordo com a classificação do produto.


Passo a passo / How To

1. Acessar o cadastro do cliente

No sistema:

Centrium Total+ > Cadastros > Fiscais > Cenário tributário de Faturamento


2. Clique no botão “+” para criar um novo cenário


3. Preencha as informações obrigatórias:

Classificação fiscal (NCM)

4. Informe os dados:

Insira ou selecione o NCM

Sobre o campo Código:

5. Clique em Confirmar para salvar o cadastro


Observações

Sempre valide se o NCM está correto conforme a legislação vigente

O cenário tributário impacta diretamente no cálculo de impostos

Recomenda-se revisão pelo time fiscal antes de utilização em produção


Cópia de Cenário Tributário (NCM)


Passo a passo (How To)

Acesse o menu:
1. Cadastro > Fiscais > Cenário tributário de faturamento

2. Localize o cenário que deseja copiar

Clique no ícone de cópia

3. Preencha os campos:

Origem: cenário que será copiado (já vem preenchido clicando na tecla “tab” automaticamente)

Destino: novo cenário que será criado

No campo de destino:

Em Classificação fiscal (NCM), clique na lupa 🔍

Selecione o NCM previamente cadastrado

Confirme a operação para concluir a cópia


Vincular NCM ao produto.

Passo a passo (How To)

Acesse o menu:
1. Centrium Total > Produto > Produto

2. Pesquise pelo produto desejado

Acesse o cadastro do produto

3. Entrar no cadastro do produto e ir até a aba “Dados Fiscais”

No campo Classificação fiscal:

Clique na lupa 🔍

Busque e selecione o NCM previamente cadastrado

Salve as alterações


Correção de NCM em NF-e Não Autorizada ou Rejeitada

Cenário

Quando a NF-e é rejeitada por NCM incorreto, é necessário corrigir a informação diretamente no produto da nota antes de realizar novo envio para autorização.

Passo a passo (How To)

Acesse o menu:
1. Centrium Total > Faturamento > Monitoramento NFe

2. Localize a nota com status Não Autorizada ou Rejeitada

Clique no ícone de alterar nota

3. Dentro da nota:

Localize o produto com o NCM incorreto

Clique na lupa 🔍 no campo de NCM

Selecione o NCM correto previamente cadastrado

Salve a alteração

Realize o novo envio da NF-e para autorização

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